











財(cái)務(wù)部
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)
為進(jìn)一步加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理,落實(shí)《關(guān)于做好2011年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的通知》(魯政辦字[2012]135號(hào))文件精神,根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策,結(jié)合我校財(cái)務(wù)管理實(shí)際,現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理提出如下意見(jiàn),望各部門、各單位遵照?qǐng)?zhí)行。
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和學(xué)校有關(guān)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算行為。
二、嚴(yán)格預(yù)算管理,沒(méi)有預(yù)算或超出預(yù)算的支出不予報(bào)銷。所有辦公用品、計(jì)算機(jī)耗材、實(shí)驗(yàn)耗材等,要根據(jù)工作需要,事先制定預(yù)算并經(jīng)部門、單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。一般不得從外地購(gòu)買辦公用品、計(jì)算機(jī)耗材等。
三、規(guī)范勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)取程序和形式,使用新的勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)取單,必須注明有關(guān)人員身份證號(hào)碼,校內(nèi)人員原則上通過(guò)銀行卡形式將勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)入有關(guān)人員賬戶,不得由報(bào)銷人統(tǒng)一領(lǐng)取現(xiàn)金。各類獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)立賬戶的,不得支付勞務(wù)費(fèi)。
四、使用客車補(bǔ)充客票報(bào)銷用車費(fèi)用,要注明具體任務(wù)內(nèi)容,并通過(guò)銀行卡形式直接將費(fèi)用轉(zhuǎn)入司機(jī)帳戶。
五、超過(guò)1000元(含1000元)的商品交易不得使用現(xiàn)金結(jié)算,必須通過(guò)銀行進(jìn)行結(jié)算,一項(xiàng)業(yè)務(wù)一張發(fā)票,不得開(kāi)具多張發(fā)票。否則,不予報(bào)銷。
六、借款用途要與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,并與報(bào)銷內(nèi)容一致,否則,不予報(bào)銷;外購(gòu)材料、設(shè)備、儀器等借款要出具購(gòu)銷合同方可借款,并及時(shí)報(bào)銷。各類借款將嚴(yán)格按照《山東科技大學(xué)應(yīng)收及暫付款管理辦法》(山科大財(cái)字[2009]31號(hào))進(jìn)行管理。
七、杜絕一切通過(guò)改變發(fā)票內(nèi)容改變資金用途行為,嚴(yán)禁一切利用虛假內(nèi)容發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷的行為,否則,一經(jīng)查實(shí),將按照有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。
八、沒(méi)有住宿費(fèi)或只有單程車票,不能報(bào)銷出差補(bǔ)助。特殊情況,需所在單位出具說(shuō)明或有關(guān)部門、單位開(kāi)具證明方可報(bào)銷。
九、對(duì)于開(kāi)出的發(fā)票、收據(jù),相關(guān)單位和人員應(yīng)及時(shí)催收相關(guān)資金,開(kāi)出發(fā)票而資金不到位的,將按照應(yīng)收款處理。
本意見(jiàn)自下發(fā)之日起實(shí)行。
附件一:用車統(tǒng)計(jì)明細(xì)表
附件二:勞務(wù)費(fèi)(酬金、獎(jiǎng)金、實(shí)物)發(fā)放明細(xì)表
共2個(gè)相關(guān)附件文件:
1、用車費(fèi)明細(xì)表.doc(34304字節(jié))
2、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放明細(xì)表.doc(38400字節(jié))
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